
4月28日,中国电研(688128)公布2024年年报,公司营业收入为45.2亿元,同比上升8.4%;归母净利润为4.67亿元,同比上升13.9%;扣非归母净利润为3.94亿元,同比上升6.0%;经营现金流净额为5.28亿元,同比增长32.1%;EPS(全面摊薄)为1.1546元。
其中第四季度,公司营业收入为13.7亿元,同比上升11.7%;归母净利润为1.46亿元,同比上升18.6%;扣非归母净利润为9810万元,同比下降14.5%;EPS为0.36元。
截至四季度末,公司总资产74.07亿元,较上年度末增长1.2%;归母净资产为32.23亿元,较上年度末增长10.5%。
公司在2024年度报告中指出,经营业务方面整体稳定,主要聚焦于主责主业的深耕和原创技术的打造。管理层强调,在稳固现有业务基础上,推动了新领域的能力建设,特别是在新能源汽车和智能网联汽车等新兴领域中,积极布局实验室和技术服务,形成了新的业绩支撑。
质量技术服务业务持续投入并深化,新增多个资质授权,扩展了竞争优势。公司在质量技术服务、认证及检测等领域的市场地位进一步巩固,推动了营收和利润的稳步增长。同时,电气装备和成套装备业务在技术护城河加固及运营底盘升级方面取得进展,虽然新能源电池后处理系统业务面临一定压力,但整体业务表现趋于平稳。环保涂料及树脂业务在传统优势领域实现增长,并加强了新客户和新产品的开发。
在管理层讨论与分析部分,未提及任何重大变动或风险事项,表明公司在经营上保持了稳定和持续的发展态势。整体来看,公司在各个业务领域的策略执行有效,预计将继续推动未来的增长。
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